Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
11.01.2023

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

от     29 декабря 2022 года                                                                            №  143      

Р.п. Панино

 

О   бюджете

Панинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2023 год  и на 

плановый период 2024 и 2025 годов

 

 

     Руководствуясь   ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35  Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 27, 51 Устава Панинского городского поселения,  Совет народных депутатов Панинского городского поселения

 

Р Е Ш И Л:

         

Статья 1. Основные характеристики муниципального бюджета на 2023 год  и  на плановый период 2024 и 2025 годов.

 

      1. Утвердить основные характеристики муниципального бюджета Панинского городского поселения Панинского  муниципального района Воронежской области на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Панинского городского поселения  в сумме 226675,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального и областного бюджета в сумме 198599,4 тыс. рублей, из них:

Дотации-819,4 тыс.рублей, субвенции-283,2 тыс.рублей, субсидии-57320,9 тыс.рублей, межбюджетные трансферты-140175,9 тыс.рублей.

2) общий объем расходов бюджета Панинского городского поселения в сумме 227703,3 тыс. рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Панинского городского поселения в сумме  1027,9 тыс.руб. или  3,4  процента  к утвержденному   общему    годовому   объему     доходов бюджета Панинского городского поселения   муниципального бюджета.

 4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Панинского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

     2. Утвердить основные характеристики муниципального бюджета Панинского   городского поселения на 2024 год и на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Панинского городского поселения  на 2024 год в сумме  126821,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального и областного бюджета в сумме 98041,3 тыс. рублей, из них:

дотации-692,1 тыс.рублей, субвенции-296,2 тыс.рублей, субсидии-80027,8 тыс.рублей, межбюджетные трансферты-17025,2 тыс.рублей. 

На 2025 год в сумме  61406,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального и областного бюджета в сумме 32010,5 тыс. рублей, из них:

дотации-712,4 тыс.рублей, субвенции-306,8 тыс.рублей, субсидии-26227,8 тыс.рублей, межбюджетные трансферты-4763,5 тыс.рублей.

2) общий объем расходов бюджета  Панинского городского поселения  на 2024 год в сумме 127621,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  3190,5тыс. рублей, и на 2025 год в сумме   62106,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3105,3 тыс. рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Панинского городского поселения на 2024 год в сумме 800,0 тыс. рублей и на 2025 год 700,0 тыс. рублей.

Статья 2.  Поступление доходов бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить нормативы отчислений доходов бюджета Панинского городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов:

         1) на 2023 год  и на  плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению Совета  народных  депутатов.

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами  бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год   и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

     1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить:

-нормативы отчислений от налогов и сборов в бюджет Панинского городского поселения на 2023 год   и   на плановый период 2024 и 2025 годов;

-нормативы отчислений неналоговых доходов  местного бюджета  на 2023 год  и   на  плановый период 2024 и 2025 годов.

    2. Установить, что доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах поселений и находящихся в муниципальной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в муниципальный бюджет и по нормативу   50 процентов - в бюджеты поселений.

Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с находящимися под этими объектами земельными участками, которые расположены в границах поселений, находятся в муниципальной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в муниципальный  бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты поселений.

    3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Воронежской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2023 год  по нормативу 0,0251224.

     Размеры дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет устанавливается исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования.

 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Панинского  городского поселения.

 

    1. Утвердить  перечень  главных администраторов  доходов муниципального бюджета- исполнительных органов государственной власти Воронежской области.

    2. Утвердить  перечень  главных администраторов  расходов  муниципального бюджета- исполнительных органов государственной власти Воронежской области.

    3. Утвердить перечень главных администраторов  источников  внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета.

    4. Установить ,что в случае  изменения в 2023 году состава и (или) функций  главных администраторов доходов  муниципального бюджета  или  главных  администраторов  источников  внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета    администрации Панинского городского поселения  вправе  вносить соответствующие  изменения  в состав  закрепленных за ним кодов  классификации доходов бюджетов  Российской Федерации или  классификации источников финансирования  дефицита  бюджета , нормативно-правовым актом  Совета народных депутатов или постановлением главы администрации.

 

Статья 5. Особенности администрирования доходов муниципального бюджета в 2023 году.

 

    1. Установить, что остатки средств на 01.01.2023 года, учтенные на лицевых счетах, открытых в федеральном казначействе для отражения операций со средствами от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, подлежат перечислению в доход местного бюджета.

    2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, и добровольные пожертвования местному бюджету, поступившие в  2022 году и неиспользованные на 01.01.2023 года остатки средств, полученные от оказания платных услуг, от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, направляются в 2023 году на увеличение расходов соответствующих разделов ,подразделов ,статей путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главного распорядителя средств местного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение Совета народных депутатов.

      3. Закрепить основные источники доходов  за  администратором доходов Панинского городского поселения (Администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области), осуществляющему  контроль за правильностью исчисления , полнотой и своевременностью уплаты , начисление , учет, взыскание и  принятие решений  о возврате (зачете ) излишне  уплаченных (взысканных) платежей в бюджет , пеней и штрафов по ним.

     4. Установить, что в 2023 году реструктуризация   задолженности  юридических  лиц  по налогам , начисленным   пеням и штрафам  перед  муниципальным  бюджетом может  быть осуществлена     администрацией  Панинского городского поселения в случаях , порядке и на условиях , предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного  бюджета на 2023 год и   на плановый период 2024 и 2025 годов.

                

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов Панинского городского поселения:

на 2023 год  и  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению   3 к настоящему решению.

    2. Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ Панинского городского поселения) , группам видов расходов классификации расходов бюджета:

на 2022 год  и  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

    3.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению  5 к настоящему решению.

     4. Утвердить общий объем  бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 320,0 тыс. рублей и  на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 640,0 тыс. рублей согласно приложению  6  к настоящему решению.

     5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов в размере прогнозируемого объема установленных Решением Совета народных депутатов  источников формирования дорожного фонда  на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

    6. Установить, что средства дорожного фонда  направляются  на:

- проектирование ,строительство(реконструкцию)автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения и искусственных  сооружений  на  них, в том числе на проектирование , строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования   межмуниципального значения  с твердым покрытием до сельских  населенных пунктов  , не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных  дорог  общего пользования;

-капитальный ремонт , ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения и искусственных сооружений  на них;

- уплату налога на имущество  организации;

- погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из районного бюджета на строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) , и  на осуществление расходов на обслуживание  долговых обязательств , связанных  с использованием указанных кредитов.

    Использование средств дорожного фонда Панинского городского поселения осуществляется  в порядке ,установленным Решением Совета народных депутатов Панинского городского поселения.

        7. Утвердить общий объём средств резервного фонда  на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 100,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Советом  народных депутатов Панинского городского поселения.

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по

обеспечению деятельности местного самоуправления Панинского городского поселения  

             

       Администрация  Панинского городского поселения  не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году и в  плановом периоде 2024 и 2025 годов  численности муниципальных  служащих  Панинского городского поселения и работников немуниципальной службы , за исключением случаев  установленных  федеральным  и областным  законодательством.

   

Статья 8. Особенности  использования  бюджетных ассигнований для финансирования муниципальных контрактов , заключаемых бюджетными  учреждениями

 

    1. Установить, что заключение и оплата администрацией Панинского городского  поселения    муниципальных контрактов, исполнение  которых  осуществляется за счет  средств  муниципального бюджета, производятся  в пределах утвержденных им  лимитов бюджетных  обязательств в соответствии с ведомственной , функциональной  и экономической  классификациями расходов  муниципального   бюджета.

    2. Установить ,что получатель средств муниципального бюджета поселения при  заключении муниципальных контрактов на  поставку  товаров (работ ,услуг) вправе предусматривать  авансовые платежи:

      1) в  размере 100 процентов  суммы контракта – по контрактам  :

о предоставлении услуг связи,

о подписке  на печатные  издания и на   их приобретение ,

об обучении на курсах  повышения квалификации,

на  приобретение  авиа и железнодорожных билетов, билетов  для проезда  городским  и пригородным  транспортом ,

путевок на санитарно-курортное лечение ,

биологических препаратов для  проведения  противоэпизоотических мероприятий, по контрактам   обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

      2) в размере 30% от суммы контракта , если  иное не предусмотрено законодательством  Российской Федерации ,  по остальным контрактам.

 

  Статья 9. Муниципальный внутренний долг Панинского городского поселения, обслуживание муниципального внутреннего долга Панинского городского поселения, государственные внутренние заимствования городского поселения

 

     1. Установить верхний предел  муниципального  внутреннего долга Панинского городского поселения   на 1 января 2024 года  в сумме 3461,6 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Панинского городского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2025 года  в сумме 3214,4 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Панинского городского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2026 года  в сумме 2967,2 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Панинского городского поселения на  1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс.рублей.

    2. Утвердить объем расходов на обслуживание  государственного или муниципального долга Панинского городского поселения на 2023 год в сумме 247,2 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 247,2 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 247,2 тыс.рублей.

    3. Утвердить объем расходов на  обслуживание муниципального долга Панинского городского поселения на 2023 год в сумме 8,0 тыс.рублей, в том числе  на уплату процентов  за рассрочку реструктурированной задолженности 8,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 8,0 тыс.рублей, в том числе  на уплату процентов  за рассрочку реструктурированной задолженности 8,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 8,0 тыс.рублей, в том числе  на уплату процентов  за рассрочку реструктурированной задолженности 8,0 тыс.рублей.

     4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Панинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению   8 к настоящему  Решению.

 

 

            Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований , предусмотренных для реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года№597

 

Установить, что использование бюджетных ассигнований, предусмотренных из бюджета Панинского городского поселения департаменту  культуры  Воронежской области  для реализации подпунктов «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики » осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области в сумме 7801,8 тыс.рублей.

 

         Статья 11. Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района

 

    1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ на  2023 год в размере – 66,0 тысяч рублей, передача полномочий.

    2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ на 2023 год в размере 3,5 тыс.рублей.

    3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н   на  2023 год в размере – 24,0 тысячи рублей,  передача полномочий.

    4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма Панинского городского поселения Панинского муниципального района» на выплату заработной платы с начислениями работникам  учреждений культуры в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ на 2023 год в размере 7132,0 тыс.рублей.

    5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»  по выполнению мероприятий в области учета и отчетности в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н   на  2023 год в размере – 576,3 тыс. рублей,  передача полномочий.

     Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Панинского городского поселения и администрацией Панинского муниципального района.

 

 

Статья 12. Особенности исполнения местного бюджета в 2023 году

 

        Установить, что остатки средств бюджета Панинского городского  по состоянию на 1 января 2023 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2022 году из муниципального бюджета, направляются в 2023 году в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

- авансовые платежи по государственным контрактам, заключаемым на сумму 50,0 миллионов рублей и более;

- авансовые платежи по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50,0 миллионов рублей и более бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом органе Воронежской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 

Статья 13 . Вступление в силу настоящего решения

 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

 

 

Глава Панинского городского поселения                                   Л.В.Зуева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1

         к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                   «О    бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2023 и

 плановый период 2024 и 2025 годов »

    от  29.12.2022 г  № 143   

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 И   ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

                                                                                                                          Сумма(тыс.рублей)

 


п/п

Наименование

Код классификации

 

 

2023г.

2024г.

2025г.

 

 

ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

01 00 00 00 00 0000  000

-1275,1

-1047,2

-947,2

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

01 03 00 00 00 0000 000

-247,2

-247,2

-247,2

Получение  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

Получение   кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальным бюджетом Панинского муниципального  района в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 02 0000 710

 

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

-247,2

-247,2

-247,2

 

Погашение муниципальным бюджетом Панинского муниципального района  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

01 03 00 00 02 0000 810

 

 

 

-247,2

-247,2

-247,2

 

 

 Изменение остатков средств на

счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000

000

-1027,9

-800

-700

 

Увеличение остатков средств бюджета

 

01 05 00 00 00 0000 500

 

-226675,4

-126821,3

-61406,5

 

Увеличение прочих остатков  денежных средств муниципального бюджета Панинского муниципального района

01 05 02 01 02 0000 510

-226675,4

-126821,3

-61406,5

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

 

227703,3

127621,3

62106,5

 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств муниципального бюджета Панинского муниципального района

01 05 02 01 02 0000 610

 

227703,3

127621,3

62106,5

 

Итого «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета»

 

-1275,1

-1047,2

-947,2

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О    бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025 годов »

от 29.12.2022г. № 143  

 

 

                        

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

2023г.

2024г.

2025г.

 

1

2

3

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

  226675,4

 

126821,3

 

61406,5

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  28076,0

28780,0

29396,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

10074,0

10477,0

10896,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

 

 

 

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2342,0

2543,0

2840,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2342,0

2543,0

2840,0

000 1 03 02230 01 0000 110      ( 49% от суммы)

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1148,0

1246,0

1392,0

000 1 03 02240 01 0000 110    (1% от суммы)

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

23,0

25,0

28,0

000 1 03 02250 01 0000 110    (50% от суммы)

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1171,0

1272,0

1420,0

000 1 03 02260 01 0000 110     

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 

 

 

000 1 05 03000 01 00000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1188,0

1188,0

1188,0

000 1 06 01000 00 00000 110

Налог на имущество физических лиц

2400,0

2400,0

2400,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

2400,0

2400,0

2400,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

10719,0

10719,0

10719,0

000 1 06 06033130000 110

 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

 

5619,0

5619,0

5619,0

000 1 06 0604313 0000 110

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

 

 

5100,0

5100,0

5100,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1303,0

1303,0

1203,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

616,0

616,0

516,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

487,0

487,0

487,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

100,0

100,0

100,0

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

100,0

100,0

100,0

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 

 

 

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

 

 

 

000 1 14 00000 00 0000 430

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 

 

 

000 1 14 02050 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 1 14 06131 30 0000 430

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 

 

 

000 1 16 07090 13 0000 140

 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

 

 

 

 

 

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

50,0

150,0

150,0

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

50,0

150,0

150,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

198599,4

98041,3

32010,5

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

198599,4

98041,3

32010,5

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

819,4

692,1

712,4

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ

819,4

692,1

712,4

000 2 02 16001 13 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района

 

 

 

000 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 25320,9

26227,8

26227,8

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

283,2

296,2

306,8

000 2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

32000,0

53800,0

0,0

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

140175,9

17025,2

4763,5

 

Итого доходов

226675,4

126821,3

61406,5

 

 

 

Приложение № 3

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О  бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2023 год  

и на плановый период  2024 и 2025 годов »

от  29.12.2022г № 143  

 

 

                    

Ведомственная структура расходов

 бюджета Панинского городского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.рублей

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2023г.

2024г.

2025г.

 

1

2

3

4

5

6

7                     8                    9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

227703,3

124430,8

59001,2

Администрация Панинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914 

 

 

 

 

227703,3

 

 

 

124430,8

 

 

 

 

59001,2

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

7553,6

 

7553,6

 

7553,6

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

6798,6

 

 

6798,6

 

 

6798,6

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

6798,6

 

 

6798,6

 

 

6798,6

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

6798,6

 

 

 

 

 

 

 

6798,6

 

 

 

 

 

 

 

6798,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

4976,2

 

 

 

 

 

 

 

5175,2

 

 

 

 

 

 

 

5382,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1782,4

1583,4

1376,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

40,0

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

40,0

Резервный фонд

914

01

11

 

 

100,0

 

100,0

 

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

100,0

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

100,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

655,0

 

655,0

 

655,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

655,0

 

 

655,0

 

 

655,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»

914

01

13

15 1 00 00000

 

655,0

 

 

655,0

 

 

655,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 00 00000

 

655,0

 

 

 

 

655,0

 

 

 

 

655,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

 

 

 

 

 

66,0

 

 

 

 

 

66,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

 

 

 

 

 

24,0

 

 

 

 

 

24,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты

914

01

13

15 1 08 92010

500

565,0

 

 

 

 

 

565,0

 

 

 

 

 

565,0

Национальная оборона

914

02

 

 

 

283,2

296,2

306,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

283,2

 

296,2

 

306,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

914

02

03

39 0 0000000

 

283,2

 

296,2

 

306,8

Подпрограмма» «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

914

02

03

391 00 00000

 

283,2

 

296,2

 

306,8

Основное мероприятие «Осуществление первичного учета на территории где отсутствует военные комиссариаты»

914

02

03

391 0100000

 

283,2

 

 

296,2

 

 

306,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

914

02

03

391 0151 180

100

253,8

 

 

 

 

 

 

 

 

269,0

 

 

 

 

 

 

 

 

285,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

02

03

391 0151 180

200

29,4

 

 

 

 

 

 

27,2

 

 

 

 

 

 

21,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

300,0

 

 

300,0

 

 

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

 

 

 

300,0

 

 

 

300,0

 

 

 

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

914

03

 

10 0 00 00000

 

300,0

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

 

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

250,0

 

 

 

250,0

 

 

 

250,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 0100000

 

250,0

 

 

 

 

250,0

 

 

 

 

250,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

250,0

 

 

 

 

 

250,0

 

 

 

 

 

250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

914

03

14

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

914

03

14

10 1 03 00000

 

50,0

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

14

10 1 03 90110

200

50,0

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

50,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

  28792,1

 

29900,0

 

30197,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

27662,9

 

28770,8

 

29067,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »

914

04

09

24 0 00 00000

 

27662,9

 

 

28770,8

 

 

29067,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

 

27662,9

 

28770,8

 

29067,8

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

27662,9

 

 

 

28770,8

 

 

 

29067,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

2088,8

 

 

 

 

 

 

2543,0

 

 

 

 

 

 

2840,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

 25574,1

 

 

 

 

 

 

26227,8

 

 

 

 

 

 

26227,8

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

 1129,2

 

1129,2

 

1129,2

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

503,5

 

 

 

 

503,5

 

 

 

 

503,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

503,5

 

 

503,5

 

 

503,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

503,5

 

503,5

 

503,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

500,0

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

500,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

540

3,5

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

3,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

625,7

 

 

 

 

 

 

625,7

 

 

 

 

 

 

625,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

  181860,5

 

77467,1

 

11729,9

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

30,0

 

30,0

 

30,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

30,0

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

30,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

30,0

 

 

30,0

 

 

30,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

30,0

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

30,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

30,0

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

30,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

7613,5

 

8387,9

 

5828,2

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 00 00000

 

7613,5

 

 

 

8387,9

 

 

 

5828,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

1874,0

 

 

 

 

 

 

1874,0

 

 

 

 

 

 

1874,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 01 S8620

200

5683,5

 

 

 

 

 

 

2559,7

 

 

 

 

 

 

-

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 01 79120

200

-

 

 

3898,2

 

 

3898,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 03 90050

800

56,0

 

 

 

 

 

56,0

 

 

 

 

 

56,0

Благоустройство

914

05

 

 

 

9467,7

25247,2

 5771,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

 

05 0 00 00000

 

9467,7

 

 

 

 

25247,2

 

 

 

 

 5771,7

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

9467,7

 

25247,2

 

 5771,7

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

914

05

03

05 3 01 00000

 

4067,0

 

 

 

4067,0

 

 

 

4067,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

3105,6

 

 

 

 

 

 

3201,7

 

 

 

 

 

 

3201,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

961,4

 

 

 

 

 

 

865,3

 

 

 

 

 

 

865,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

914

05

03

05 3 02 00000

 

150,0

 

150,0

 

150,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 0 29 0070

200

150,0

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

150,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

914

05

03

05 30 3 00000

 

20,0

 

 

20,0

 

 

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

20,0

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

 

 5230,7

 

 

 

 

1210,2

 

 

 

 

1534,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

5030,7

 

 

 

 

 

 

1010,2

 

 

 

 

 

 

1334,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

200,0

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» 

914

05

03

05 3 05 00000

 

-

 

 

19800,0

 

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 F2 Д5550

200

-

 

 

 

 

 

 

19800,0

 

 

 

 

 

 

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

164749,3

 

 

43802,0

 

 

100,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

132749,3

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

132749,3

 

 

100,0

 

 

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

132749,3

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

100,0

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 2 F5 52430

400

 132649,3

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

06

03

05 5 01 00590

200

32000,0

 

 

 

 

 

43702,0

 

 

 

 

 

-

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

8435,9

 

8435,9

 

8435,9

Культура

914

08

01

 

 

8435,9

8435,9

8435,9

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

8435,9

 

8435,9

 

8435,9

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

8435,9

 

 

 

8435,9

 

 

 

8435,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

8435,9

 

 

 

 

8435,9

 

 

 

 

8435,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

10,0

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

1223,9

 

 

 

 

 

 

1223,9

 

 

 

 

 

 

1223,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 03 90160

500

7132,0

 

 

 

 

 

7132,0

 

 

 

 

 

7132,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 02 90150

800

70,0

 

 

 

 

 

70,0

 

 

 

 

 

70,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

420,0

420,0

420,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

320,0

320,0

320,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

320,0

 

 

320,0

 

 

320,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

320,0

 

 

320,0

 

 

320,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

 

320,0

 

 

 

 

320,0

 

 

 

 

320,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

320,0

 

 

 

 

 

320,0

 

 

 

 

 

320,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

100,0

 

100,0

 

100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

100,0

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

50,0

 

50,0

 

50,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта»

914

11

02

13 0 00 00000

 

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

50,0

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

50,0

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

50,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 

914

13

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

8,0

Муниципальная программа                  «Управление муниципальными  финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета»

914

13

01

39 000 00000

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными  финансовыми активами»

914

13

01

39 2 00 00000

 

8,0

 

 

8,0

 

 

8,0

Основное мероприятие  «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств »

914

13

01

39 2 01 00000

700

8,0

 

 

8,0

 

 

8,0

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ  (Обслуживание муниципального долга)

914

13

01

39 2 0190000

700

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О    бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2023 год  

и на плановый период  2024 и 2025 годов »

от 29.12.2022г № 143  

 

 

                    

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Панинского городского поселения), группам, видов расходов классификации расходов местного  бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

тыс.рублей

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2023г.

2024г.

2025г.

 

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

 

 

 

 

227703,3

124430,8

59001,2

Администрация Панинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

227703,3

124430,8

59001,2

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

7553,6

7553,6

7553,6

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

6798,6

6798,6

6798,6

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

6798,6

6798,6

6798,6

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

6798,6

6798,6

6798,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

4976,2

5175,2

5382,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

1782,4

 

 

1583,4

 

1376,4

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

40,0

40,0

40,0

Резервный фонд

01

11

 

 

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

 

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

655,0

655,0

655,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

655,0

655,0

655,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»

01

13

15 1 00 00000

 

655,0

655,0

655,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 00 00000

 

655,0

655,0

655,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты

01

13

15 1 08 92010

500

565,0

565,0

565,0

Национальная оборона

02

 

 

 

283,2

296,2

306,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

283,2

296,2

306,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

02

03

39 0 0000000

 

283,2

296,2

 

306,8

 

Подпрограмма» «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

02

03

391 00 00000

 

283,2

296,2

306,8

Основное мероприятие «Осуществление первичного учета на территории где отсутствует военные комиссариаты»

02

03

391 0100000

 

283,2

296,2

306,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

02

03

391 0151 180

100

253,8

269,0

285,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

391 0151 180

200

29,4

27,2

21,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

300,0

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

 

 

 

300,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03

09

10 0 00 00000

 

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

250,0

250,0

250,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 0100000

 

250,0

250,0

250,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

250,0

250,0

250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

 

 

 50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

03

14

10 1 03 00000

 

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

14

10 1 03 90110

200

50,0

50,0

50,0

Национальная экономика

04

 

 

 

 28792,1

29900,0

30197,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

27662,9

28770,8

29067,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »

04

09

24 0 00 00000

 

27662,9

28770,8

29067,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 1 00 00000

 

27662,9

28770,8

29067,8

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

27662,9

28770,8

29067,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

2088,8

2543,0

2840,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

 25574,1

26227,8

26227,8

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

 1129,2

1129,2

1129,2

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

503,5

503,5

503,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

503,5

503,5

503,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

503,5

503,5

503,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

500,0

500,0

500,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

540

3,5

3,5

3,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 1 02 92010

200

625,7

625,7

625,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

 181860,5

77467,1

11729,9

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

30,0

30,0

30,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

30,0

30,0

30,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

30,0

30,0

30,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

 

30,0

30,0

30,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

30,0

30,0

30,0

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

7613,5

8387,9

5828,2

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

 

7613,5

8387,9

5828,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

1874,0

1874,0

1874,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

05 2 01 S8620

200

5683,5

2559,7

-

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

05 2 01 79120

200

-

3898,2

3898,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

02

05 2 03 90050

800

56,0

56,0

56,0

Благоустройство

05

 

 

 

9467,7

25247,2

5771,7

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

 

9467,7

25247,2

5771,7

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

05

03

05 3 01 00000

 

4067,0

4067,0

4067,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

3105,6

3201,7

3201,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 S8670

200

961,4

865,3

865,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05

03

05 3 02 00000

 

150,0

150,0

150,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 0 29 0070

200

150,0

150,0

150,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 30 3 00000

 

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05

03

05 3 04 00000

 

5230,7

1210,2

1534,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

5030,7

1010,2

1334,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

03

05 3 04 90090

800

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» 

05

03

05 3 05 00000

 

   -

19800,0

 -

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 F2 Д5550

200

-

19800,0

-

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

164749,2

43802,0

100,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

 

132749,3

100,0

100,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

 

132749,3

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 00000

 

132749,3

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 2 F5 52430

400

 132649,3

-

-

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06

03

055 01 00590

200

32000,0

43702,0

-

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

 

 

8435,9

8435,9

8435,9

Культура

08

01

 

 

8435,9

8435,9

8435,9

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

 

8435,9

8435,9

8435,9

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

 

8435,9

 

 

8435,9

 

 

8435,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

 

8435,9

8435,9

8435,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

1223,9

1223,9

1223,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 03 90160

500

7132,0

7132,0

7132,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 02 90150

800

70,0

70,0

70,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

420,0

420,0

420,0

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

320,0

320,0

320,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

 

320,0

320,0

320,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

 

320,0

320,0

320,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10

01

03 1 01 00000

 

320,0

320,0

320,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

320,0

320,0

320,0

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

100,0

100,0

100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

03

03 0 00 00000

 

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

03 1 00 00000

 

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

10

03

03 1 02 00000

 

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

03 1 02 90020

300

100,0

100,0

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

 

 

50,0

50,0

50,0

Массовый спорт

11

02

 

 

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта»

11

02

13 0 00 00000

 

50,0

50,0

50,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

 

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

 

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

50,0

 

50,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 

13

 

 

 

 

 

8,0

8,0

8,0

Муниципальная программа                  «Управление муниципальными  финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета»

13

01

39 000 00000

 

8,0

8,0

8,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными  финансовыми активами»

13

01

39 2 00 00000

 

8,0

8,0

8,0

Основное мероприятие  «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств »

13

01

39 2 01 00000

700

8,0

8,0

8,0

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ  (Обслуживание муниципального долга)

13

01

39 2 0190000

700

8,0

8,0

8,0

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

Панинского городского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

«О    бюджете Панинского городского поселения

Панинского муниципального района  на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

                                                                                                     от   29.12.2022 года № 143

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  по муниципальным программам

                                                                                                                         (тыс.рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2023 год

2024 год

2025 год

                1

2

3

4

5

7

 

 

     ВСЕГО

 

 

 

 

 

227703,3

 

124430,8

 

59001,2

 Администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

 

 

 

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

 

 

03 0 00 0000 

 

 

 

420,0

420,0

420,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

 

03 1 00 00000

 

 

 

320,0

320,0

320,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

 

10 

01

320,0

320,0

320,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10 

01

320,0

320,0

320,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

 

10

03

100,0

100,0

100,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

10

03

100,0

100,0

100,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »

 

 

 

05 0 00 00000

 

 

 

 

 

 

182989,7

 

 

78596,3

 

 

 

12859,1

 

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

 

 

 

 

1129,2

 

1129,2

 

1129,2

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

 

 

 

04

 

 

12

503,5

503,5

503,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

 

 

 

04

 

 

 

12

500,0

500,0

500,0

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 1 02 90180

500

 

 

04

 

 

12

3,5

 

 

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

 

 

04

 

 

12

625,7

625,7

625,7

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

 

05 2 00 00000

 

 

 

7643,5

8417,9

5858,2

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

 

 

 

 

 

05

 

 

01

30,0

30,0

30,0

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

 

 

 

600

 

 

 

05

 

 

 

01

 

 

 

30,0

 

30,0

 

 

 

30,0

 

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

 

05

02

7613,5

8387,9

5828,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

 

 

200

 

 

05

 

 

02

 

 

1874,0

 

1874,0

 

 

1874,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 2 01 S8620

200

05

02

5683,5

2559,7

-

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 2 01 79120

200

05

02

-

3898,2

3898,2

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

05 2 03 90050

 

 

800

 

05

 

02

 

56,0

56,0

 

56,0

 

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

 

 

 

9467,7

25247,2

5771,7

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05 3 01 00000

 

05

03

4067,0

4067,0

4067,0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

3105,6

3201,7

3201,7

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 S8670

200

05

03

961,4

865,3

865,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

 

05 3 02 00000

 

 

 

05

 

03

150,0

150,0

150,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

 

05 3 02 90070

 

200

 

05

 

03

150,0

150,0

150,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05 3 03 00000

 

05

03

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 03 90080

200

05

03

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 3 04 00000

 

05

03

5230,7

1210,2

1534,7

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

5030,7

1010,2

1334,7

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

05 3 04 90090

800

05

03

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» 

05 3 05 00000

 

05

03

-

19800,0

-

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 F2 Д5550

200

05

03

-

19800,0

-

         

 

 

 

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

 

05 4 00 00000

 

 

 

164749,3

43802,0

100,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

 

05

05

132749,3

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 F5 52430

400

05

05

132649,3

-

-

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 5 01 00590

500

06

03

32000,0

43702,0

-

3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

10 0 00 00000

 

 

 

300,0

300,0

300,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров »

10 1 00 00000

 

 

 

250,0

250,0

250,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

 

03

09

250,0

250,0

250,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

09

250,0

250,0

250,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

10 1 03 00000

 

03

14

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 03 90110

200

03

14

50,0

50,0

50,0

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

 

11 0 00 00000

 

 

 

8435,9

8435,9

8435,9

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

 

 

 

8435,9

8435,9

8435,9

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

 

08

01

8435,9

8435,9

8435,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

1223,9

1223,9

1223,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 02 90150

800

08

01

70,0

70,0

70,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

11 1 03 90160

500

08

 01

7132,0

7132,0

7132,0

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта » 

13 0 00 00000

 

 

 

 

50,0

50,0

50,0

 

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

13 1 00 00000

 

 

 

 

 50,0

50,0

50,0

 

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

 

11

 

 

02

 

 

50,0

 

50,0

 

 

50,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

 

 

 

02

 

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »

15 0 00 00000

 

 

 

7553,6

7553,6

7553,6

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

 

 

 

7553,6

7553,6

7553,6

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

6798,6

 

 

 

 

6798,6

 

 

 

 

 

6798,6

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 02 92010

100

01

 

 

 

 

 

 

 

 

04

4976,2

5175,2

5382,2

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

 

 

 

 

04

1782,4

1583,4

1376,4

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 02 92010

800

01

 

 

 

04

 

 

 

40,0

 

 

40,0

 

 

 

40,0

 

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

15 1 03 00000

 

01

11

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

100,0

100,0

100,0

 Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района в сфере закупок»

15 1 04 00000

 

01

 

 

13

 

 

66,0

 

66,0

 

 

66,0

 

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 04 92010

500

01

 

 

 

13

 

 

 

66,0

 

 

66,0

 

 

 

66,0

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

 

01

 

 

 

 

13

 

 

 

 

24,0

 

 

 

24,0

 

 

 

 

24,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 07 92010

500

01

 

 

 

13

 

 

 

24,0

 

 

24,0

 

 

 

24,0

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

15 1 08 00000

 

01

 

 

 

 

13

 

 

 

 

565,0

 

 

 

565,0

 

 

 

 

565,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 08 92010

500

01

 

 

 

13

 

 

 

565,0

 

 

565,0

 

 

 

565,0

 

 

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

 

 

 

 

27662,9

 

28770,8

 

29067,8

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »

24 0 00 00000

 

 

 

27662,9

28770,8

29067,8

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 S8850

 

04

 

 

09

 

25574,1

 

26227,8

 

26227,8

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 S8850

200

04

 

 

 

 

09

 

 

 

25574,1

 

 

26227,8

 

 

 

26227,8

 

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

 

04

 

 

09

 

 

2088,8

 

2543,0

 

 

2840,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

 

 

 

 

09

 

 

 

 

2088,8

 

 

2543,0

 

 

 

 

2840,0

 

 

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

 

 

 

 

 

291,2

 

304,2

 

 

314,8

 

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» 

39 1 00 00000

 

 

 

283,2

296,2

306,8

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

 

02

 

     03

 

 

283,2

 

296,2

 

 

306,8

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

39 1 01 51180

100

02

 

    

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

253,8

 

 

 

 

 

 

269,0

 

 

 

 

 

 

 

 

285,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

29,4

 

 

 

27,2

 

 

 

 

21,8

 

8.2.Подпрограмма «Управление  муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами»

39 2 00 00000

 

 

 

 

 

8,0

 

8,0

 

 

8,0

 

Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»

39 2 01 00000

 

13

 

 

01

 

 

8,0

 

8,0

 

 

8,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

39 2 01 90000

700

13

 

 

 

 

01

 

 

 

 

8,0

 

 

8,0

 

 

 

 

8,0

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

к Решению Совета народных депутатов

Панинского городского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

«О   бюджете Панинского городского поселения

Панинского муниципального района  на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

                                                                                                       от  29.12.2022 года № 143

 

 

 Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств Панинского городского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

                                                                                                                         (тыс.рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2023 год

2024 год

2025 год

                1

2

3

4

5

7

 

 

     ВСЕГО

 

 

 

 

320,0

320,0

 

320,0

 

Администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

 

 

 

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

 

 

03 0 00 0000 

 

 

 

320,0

320,0

320,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

 

03 1 00 00000

 

 

 

320,0

320,0

320,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

 

10 

01

320,0

320,0

320,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10 

01

320,0

320,0

320,0

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 Приложение № 7

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О    бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2023 и

 плановый период 2024 и 2025 годов  »

                     от 29.12.2022г  № 143    

 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

дорожного фонда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Объём бюджетных ассигнований (тыс.руб)

2023 год

 

2024 год

 

2025 год

 

Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »

27662,9

28770,8

29067,8

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

      27662,9

28770,8

29067,8

Расходы на  обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

27662,9

28770,8

29067,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О   бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2023 год и

 плановый период 2024 и 2025 годов  »

от 29.12.2022г. № 143

  

 

Программа

муниципальных внутренних заимствований администрации Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год   и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                                                             (тыс .рублей)


п/п

Наименование обязательств

Сумма

 

 

2023год

 

2024 год

 

2025 год

 

1

2

3

 

 

1

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

0

 

0

 

0

- размещение

0

0

0

- погашение

0

0

0

2

Бюджетные кредиты от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-247,2

-247,2

-247,2

 - получение

 

 

 

 - погашение

-247,2

-247,2

-247,2

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации                 

0

0

0

 - получение

 0

0

0

 - погашение

0

0

0

4

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации

-247,2

-247,2

-247,2

-получение

0

0

0

-погашение

-247,2

-247,2

-247,2

 

 

Поделиться:
Дата создания: 11.01.2023 14:04
Дата последнего изменения: 11.01.2023 14:04