Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
19.11.2019

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

от  15  ноября   2019г                                                                             № 228

р.п.  Панино  

 

 

О внесении изменений в  решение Совета народных депутатов

 Панинского  городского поселения  от 26.12.2018г. №194

 «О местном  бюджете Панинского городского поселения

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы »

 

 

 

  1. Внести в Решение Совета народных депутатов  от 26.12.2018г №194 «О  

местном  бюджете Панинского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы», следующие изменения:

а) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

   «1.Утвердить основные характеристики муниципального бюджета     

    Панинского городского поселения Панинского  муниципального района  

    Воронежской области на 2019 год:

  1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Панинского городского поселения  в сумме 39068,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 14751,7 тыс. рублей;
  2.  Общий объем расходов бюджета Панинского городского поселения в сумме 40430,7 тыс. рублей;
  3.  Прогнозируемый дефицит  бюджета Панинского городского поселения в сумме 1,4 тыс.руб.  ;

 2. Приложение 1 к решению от 26.12.2018  года № 241 «Источники   

      внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения  

      на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» читать согласно  

      приложения 1 к решению от 15.11.2019 года № 228.

 

  1. Приложение  2 к решению от 26.12.2018 года № 194 «Поступления доходов  в бюджет Панинского городского поселения Панинского муниципального района  по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» читать согласно приложения 2 к решению от 15.11.2019 года № 228.

 

  1. Приложение 7 к решению от 26.12.2018 года № 194   «Ведомственная структура расходов бюджета Панинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»  читать согласно приложения 3 к решению   от 15.11.2019 года № 228.

 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Панинского городского поселения «Панинский муниципальный вестник «Официально» и на сайте администрации.

 

  1. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

 

 

 

 

Глава Панинского городского поселения                               В.Н.Губкин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов

Панинского городского поселения

от 15.11.2019г. № 228

 

«Приложение№1

 

                к  Решению Совета народных депутатов                    

                         Панинского городского поселения   

 Панинского муниципального района

   «О местном  бюджете Панинского городского

 поселения Панинского муниципального

района на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годы»

                                                                                        от  26.12.2018г.   № 194»

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

                                                                                                                          Сумма(тыс.рублей)

 


п/п

Наименование

Код классификации

Плановый период

 

2019 год

2020 год

2021 год

 

 

ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

01 00 00 00 00 0000  000

--1828,7

-2924,1

-2279,6

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

01 03 00 00 00 0000 000

-466,7

-466,7

-466,7

Получение  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

Получение   кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальным бюджетом Панинского муниципального  района в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 02 0000 710

 

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

-466,7

-466,7

-466,7

 

Погашение муниципальным бюджетом Панинского муниципального района  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

01 03 00 00 02 0000 810

 

 

 

-466,7

-466,7

-466,7

 

 

 Изменение остатков средств на

счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000

000

-1362

-2457,4

-1812,9

 

Увеличение остатков средств бюджета

 

01 05 00 00 00 0000 500

 

 

-39068,7

 

-25067,0

-26084,0

 

Увеличение прочих остатков  денежных средств муниципального бюджета Панинского муниципального района

01 05 02 01 02 0000 510

-39068,7

-25067,0

-26084,0

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

 

40430,7

27524,4

27896,9

 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств муниципального бюджета Панинского муниципального района

01 05 02 01 02 0000 610

 

40430,7

27524,4

27896,9

 

Итого «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета»

 

-1828,7

-2924,1

-2279,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов

Панинского городского поселения

от 15.11.2019г. № 228

 

«Приложение № 2

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О местном  бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2019и

 плановый период 2020 и 2021 годы  »

 

                         от  26.12.2018г    № 194»

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2019 и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

(тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

2019г.

2020г.

2021г.

 

1

2

3

 

 

 

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

  39068,7

 26184,2

 27024,9

 

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24317,0

25067,0

26084,0

 

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8040,0

8468,0

9315,0

 

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1675,0

1812,0

1882,0

 

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1675,0

1812,0

1882,0

 

000 1 03 02230 01 0000 110      ( 40% от суммы)

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

670,0

725,0

753,0

 

000 1 03 02240 01 0000 110    (2% от суммы)

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

33,0

36,0

38,0

000 1 03 02250 01 0000 110    (55% от суммы)

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

922,0

997,0

1035,0

 

000 1 03 02260 01 0000 110    (3% от суммы )

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

50,0

54,0

56,0

 

000 1 05 03000 01 00000 110

Единый сельскохозяйственный налог

200,0

200,0

200,0

 

000 1 06 01000 00 00000 110

Налог на имущество физических лиц

1591,0

1630,0

1650,0

 

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

1591,0

1630,0

1650,0

 

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

10354,0

10400,0

10450,0

 

000 1 06 06033130000 110

 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

 

6600,0

6600,0

6600,0

 

000 1 06 0604313 0000 110

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

 

 

3754,0

3800

3850,0

 

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1971,0

2071,0

2101,0

 

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1400,0

1450,0

1450,0

 

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

 

 

 

 

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

350,0

370,0

400,0

 

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

220,0

250,0

250,0

 

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 

 

 

 

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

1,0

1,0

1,0

 

000 1 14 06000 00 0000 430

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 

 

 

 

000 1 14 06131 30 0000 430

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

 

 

 

 

 

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 

 

 

 

000 1 16 90050 13 0000 140

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 

 

 

 

 

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

486,0

486,0

486,0

 

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

486,0

486,0

486,0

 

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 

 

 

 

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

14751,7

1117,2

940,9

 

000 2 02 15000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1204,7

920,3

737,5

 

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1204,7

920,3

737,5

 

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

196,9

196,9

203,4

 

000 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

5,7

 

 

 

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

13344,4

 

 

 

 

Итого доходов

39068,7

26184,2

27024,9

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к решению Совета народных депутатов

Панинского городского поселения

от 15.11.2019г. № 228

 

 

            «Приложение № 7

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О местном  бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2019  

и плановый период  2020 и 2021годы »

 

                      от     26.12.2018г    №194» 

Ведомственная структура расходов

 бюджета Панинского городского поселения

на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы

тыс.рублей

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019г.           

2020г.

2021г

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

40430,7 

                     27721,3

28100,3

Администрация Панинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914 

 

 

 

 

40430,7

27721,3

28100,3

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

5052,8

5046,1

5046,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 4 00 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

15 4 00 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 4 02 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 4 02 92010

100

3924,0

3895,0

3895,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 4 02 92010

200

1063,1

1001,1

1001,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 4 02 92010

800

171,5

90,0

90,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

65,7

60,0

60,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

65,7

60,0

60,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»

914

01

13

15 4 00 00000

 

65,7

60,0

60,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 4 05 92010

 

60,0

60,0

60,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 4 05 92010

500

60,0

60,0

60,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

01

13

15 4 07 20570

200

5,7

 

 

Национальная оборона

914

02

 

 

 

196,9

196,9

203,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

196,9

196,9

203,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

914

02

03

39 0 0000000

 

196,9

196,9

203,4

Подпрограмма» «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

914

02

03

393 0151 180

 

196,9

196,9

203,4

Основное мероприятие «Осуществление первичного учета на территории где отсутствует военные комиссариаты»

914

02

03

393 0151 180

 

196,9

196,9

203,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

914

02

03

393 0151 180

100

176,3

176,3

176,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

02

03

393 0151 180

200

20,6

20,6

27,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

108,0

520,0

520,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

98,0

510,0

510,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

914

03

09

10 0 00 00000

 

98,0

510,0

510,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

98,0

510,0

510,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 90110

 

98,0

510,0

510,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

98,0

510,0

510,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

914

03

14

 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

914

03

14

10 1 01 90110

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

14

10 1 01 90110

200

10,0

10,0

10,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

7878,7

2751,9

2821,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

6939,5

1812,0

1882,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »

914

04

09

24 0 00 00000

 

6939,5

1812,0

1882,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 2 00 00000

 

6939,5

1812,0

1882,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 2 01 90030

 

1675,0

1812,0

1882,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 2 01 90030

200

1675,0

1812,0

1882,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 2 01 S8850

200

5264,5

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

939,2

939,9

939,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

939,2

939,9

939,9

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

226,3

302,0

302,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 90040

 

226,3

302,0

302,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

225,0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

1540292010

200

712,9

637,9

637,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 01 90040

540

1,3

2,0

2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

 20355,9

12383,0

12685,5

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

19,0

19,0

19,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

19,0

19,0

19,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

19,0

19,0

19,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 96010

 

19,0

19,0

19,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

19,0

19,0

19,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

6689,8

550,1

550,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

6689,8

550,1

550,1

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

 

6689,8

550,1

550,1

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 01 90050

 

535,1

550,1

550,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 01 90050

200

494,1

494,1

494,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 01 90050

800

41,0

56,0

56,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 01 S8620

244

6154,7

 

 

Благоустройство

914

05

03

 

 

10812,8

8079,6

8382,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

10812,8

8079,6

8382,1

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

10812,8

8079,6

8382,1

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

914

05

03

05 3 01 00000

 

1475,1

2400,0

2600,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

1403,0

2400,0

2600,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

72,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

914

05

03

05 3 02 90070

 

180,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 0 29 0070

200

180,0

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

914

05

03

05 30 39 0080

 

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 90090

 

9137,7

5559,6

5662,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

8973,3

5395,2

5497,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

164,4

164,4

164,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

2834,3

3734,3

3734,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

2834,3

3734,3

3734,3

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

2834,3

3734,3

3734,3

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

914

05

05

05 4 01 90100

 

2834,3

3734,3

3734,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

74,3

3734,3

3734,3

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

 

914

05

05

05 4 01 90100

400

2760,0

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

6513,9

6520,4

6520,4

Культура

914

08

01

 

 

6513,9

6520,4

6520,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

6513,9

6520,4

6520,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

6513,9

6520,4

6520,4

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00590

 

5,0

22,0

22,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

5,0

22,0

22,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 90150

200

1363,5

1403,0

1403,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 01 90160

500

5075,4

5075,4

5075,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

70,0

20,0

20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

270,0

270,0

270,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

170,0

170,0

170,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

170,0

170,0

170,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

170,0

170,0

170,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914

10

01

03 1 01 90010

 

170,0

170,0

170,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

170,0

170,0

170,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

100,0

100,0

100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 90020

 

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

100,0

100,0

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

51,5

30,0

30,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

51,5

30,0

30,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта»

914

11

02

13 0 00 00000

 

51,5

30,0

30,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

51,5

30,0

30,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 90130

 

51,5

30,0

30,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

51,5

30,0

30,0

                     

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

914

13

 

 

 

3,0

3,0

3,0

Муниципальная программа                  «Управление муниципальными  финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета»

914

13

01

 

 

3,0

3,0

3,0

Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»

914

13

01

39 5 0190000

 

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие  «Управление муниципальным  долгом »

914

13

01

39 5 0190000

700

3,0

3,0

3,0

Процентные платежи по муниципальному  долгу  (Обслуживание муниципального долга)

914

13

01

39 5 0190000

700

3,0

3,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к решению Совета народных депутатов

Панинского городского поселения

от 15.11.2019г. № 228

 

 

«Приложение № 8

к  Решению Совета народных депутатов 

               Панинского городского поселения   

               Панинского муниципального района

                    «О местном  бюджете Панинского

                    городского поселения Панинского

                    муниципального района на 2019  

и плановый период  2020 и 2021 годы »

 

                      от     26.12.2018г    № 194»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Панинского городского поселения), группам ,видов расходов классификации расходов местного  бюджета на 2019  и плановый период 2020 и 2021 годы

 

тыс.рублей

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019г.         

  2020г.         

2021г.         

 

1

2

3

4

5

6

7                

8

ВСЕГО

 

 

 

 

40430,7 

                     27721,3

28100,3

Администрация Панинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

40430,7

27721,3

28100,3

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

5052,8

5046,1

5046,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 4 00 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

15 4 00 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 4 02 00000

 

4987,1

4986,1

4986,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 4 02 92010

100

3924,0

3895,0

3895,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 4 02 92010

200

1063,1

1001,1

1001,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 4 02 92010

800

171,5

90,0

90,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

65,7

60,0

60,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

65,7

60,0

60,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»

01

13

15 4 00 00000

 

65,7

60,0

60,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 4 01 92010

 

60,0

60,0

60,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 4 01 92010

500

60,0

60,0

60,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 4 07 20570

200

5,7

 

 

Национальная оборона

02

 

 

 

196,9

196,9

203,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

196,9

196,9

203,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

02

03

39 0 0000000

 

196,9

196,9

203,4

Подпрограмма» «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

02

03

393 0151 180

 

196,9

196,9

203,4

Основное мероприятие «Осуществление первичного учета на территории где отсутствует военные комиссариаты»

02

03

393 0151 180

 

196,9

196,9

203,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

02

03

393 0151 180

100

176,3

176,3

176,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

393 0151 180

200

20,6

20,6

27,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

108,0

520,0

520,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

98,0

510,0

510,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03

09

10 0 00 00000

 

98,0

510,0

510,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

98,0

510,0

510,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 01 90110

 

98,0

510,0

510,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

98,0

510,0

510,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

03

14

10 1 01 90110

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

14

10 1 01 90110

200

10,0

10,0

10,0

Национальная экономика

04

 

 

 

7878,7

2751,9

2821,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

6939,5

1812,0

1882,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »

04

09

24 0 00 00000

 

6939,5

1812,0

1882,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 2 00 00000

 

6939,5

1812,0

1882,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 2 01 90030

 

1675,0

1812,0

1882,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 2 01 90030

200

1675,0

1812,0

1882,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 2 01 S8850

200

5264,5

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

939,2

939,9

939,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

939,2

939,9

939,9

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

226,3

302,0

302,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 90040

 

226,3

302,0

302,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

225,0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 4 02 92010

200

712,9

637,9

637,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 01 90040

540

1,3

2,0

2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

20355,9

12383,0

12685,5

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

19,0

19,0

19,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

19,0

19,0

19,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

19,0

19,0

19,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 96010

 

19,0

19,0

19,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

19,0

19,0

19,0

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

6689,8

550,1

550,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000

 

6689,8

550,1

550,1

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

 

6689,8

550,1

550,1

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 01 90050

 

535,1

550,1

550,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 01 90050

200

494,1

494,1

494,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

02

05 2 01 90050

800

41,0

56,0

56,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

052 01 S8620

244

6154,7

 

 

Благоустройство

05

03

 

 

10812,8

8079,6

8382,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

 

10812,8

8079,6

8382,1

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

 

10812,8

8079,6

8382,1

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

05

03

05 3 01 90060

 

1475,1

2400,0

2400,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

1403,0

2400,0

2400,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01S8670

200

72,1

 

 

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05

03

05 3 02 90070

 

180,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 0 29 0070

200

180,0

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 30 39 0080

 

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05

03

05 3 04 90090

 

9137,7

5559,6

5662,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

8973,3

5395,2

5497,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

03

05 3 04 90090

800

164,4

164,4

164,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

2834,3

3734,3

3734,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

 

2834,3

3734,3

3734,3

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

 

2834,3

3734,3

3734,3

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 90100

 

2834,3

3734,3

3734,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

74,3

3734,3

3734,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

05

05 4 01 90100

400

2760,0

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

 

 

6513,9

6520,4

6520,4

Культура

08

01

 

 

6513,9

6520,4

6520,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

 

6513,9

6520,4

6520,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

 

6513,9

6520,4

6520,4

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00590

 

5,0

21,0

22,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

5,0

22,0

22,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 90150

200

1363,5

1403,0

1403,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 01 90160

500

5075,4

5075,4

5075,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 01 00590

800

70,0

20,0

20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

270,0

270,0

270,0

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

170,0

170,0

170,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

 

170,0

170,0

170,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

 

170,0

170,0

170,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10

01

03 1 01 90010

 

170,0

170,0

170,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

170,0

170,0

170,0

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

100,0

100,0

100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

03

03 0 00 00000

 

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

03 1 00 00000

 

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

10

03

03 1 02 90020

 

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

03 1 02 90020

300

100,0

100,0

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

 

 

51,5

30,0

30,0

Массовый спорт

11

02

 

 

51,5

30,0

30,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта»

11

02

13 0 00 00000

 

51,5

30,0

30,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

 

51,5

30,0

30,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 90130

 

51,5

30,0

30,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

51,5

30,0

30,0

                 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

 

 

3,0

3,0

3,0

Муниципальная программа                  «Управление муниципальными  финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета»

13

01

 

 

3,0

3,0

3,0

Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»

13

01

39 5 0190000

 

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие  «Управление муниципальным  долгом »

13

01

39 5 0190000

700

3,0

3,0

3,0

Процентные платежи по муниципальному  долгу  (Обслуживание муниципального долга)

13

01

39 5 0190000

700

3,0

3,0

3,0

Поделиться:
Дата создания: 19.11.2019 10:31
Дата последнего изменения: 19.11.2019 10:31